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柳州市技工学校2021年预算公开说明

来源: 柳州市人力资源和社会保障局  |   发布日期: 2021-05-10 11:26   

柳州市技工学校2021预算公开说明

目 录

第一部分:柳州市技工学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市技工学校2021年预算

单位收支总体情况表(预算公开01

单位收入总体情况表(预算公开02

单位支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

第三部分:柳州市技工学校2021预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市技工学校概况

一、主要职责

(一)培养级以上技能人才,成为国家级、自治区级高技能人才培训实训基地,提高社会职业素质。

(二)承担中级以上技工培养任务的同时面向社会开展各类职业技能培训和评价认定,成为劳动预备制培训、企业职工培训、失业人员培训、农村转移就业劳动者培训农村实用人才培训的重要基地和社会培训评价组织职业技能等级认定试点单位。

(三)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法令规定,执行技工学校条例和上级行政部门的指示、决定,带领和组织全校师生完成学校职业教育的工作任务。

(四)完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我校为柳州市人力资源和社会保障局管理的全日制自治区重点技工学校,为财政全额拨款事业单位。

根据柳州市机构编制委员会印发的《柳州市技工学校机构设置和人员编制方案》(柳编〔201190号),学校设置管理机构6个,分别为:办公室、学生科、教务科、职业技能培训与鉴定科、后勤服务科、招生与就业指导科。


第二部分:柳州市技工学校2021年预算

单位收支总体情况表(预算公开01

单位收入总体情况表(预算公开02

单位支出总体情况表(预算公开03

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04

、一般公共预算支出情况表(预算公开05

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11

上述报表详见附件。


第三部分:柳州市技工学校2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算3591.97万元,同比增加111.87万元,同比增长3.21%,收入包括:一般公共财政预算拨款、教育收费收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、单位收入预算情况说明

2021单位收入总预算3591.97万元,同比增加111.87万元,同比增长3.21%其中:

(一)一般公共财政预算拨款2068.59万元占收入总预算57.59%,同比增加91.30万元,同比增长4.62%

(二)教育收费收入1523.38万元占收入总预算42.41%,同比增加20.57万元,同比增长1.37%

2021年收入预算总体增加,增加的主要原因:绩效工资总量增加,增加部分预算资金。

三、单位支出预算情况说明

2021单位支出总预算3591.97万元,基本支出预算1916万元,占支出总预算的53.34%,同比增加91.30万元,同比增长5%项目支出预算1675.97万元,占支出总预算的46.66%,同比增加20.57万元,同比增长1.24%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.205类教育支出2955.86万元;占支出总预算82.29%,同比增加94.92万元,同比增长3.32%

2.208类社会保障和就业支出405.00万元,占支出总预算11.28%,同比增加7.57万元,同比增长1.9%

3.210类卫生健康支出91.04万元,占支出总预算2.53%,同比增加0.22万元,同比增长0.24%

4.221类住房保障支出140.06万元,占支出总预算3.9%,同比增加9.15万元,同比增长6.99%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1916万元,占一般公共预算拨款支出预算92.62%,同比增加91.3万元,同比增长5%

2.项目支出预算1675.97万元;占支出总预算46.66%,同比增加20.57万元,同比增长1.24%

2021年支出预算总体增加,增加的主要原因:205类教育支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出中的基本支出,因绩效工资总量增加原因增加部分预算资金

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算2068.59万元, 收入包括:一般公共预算拨款2068.59万元;支出包括:教育支出1432.48万元,社会保障和就业支出405万元,卫生健康支出91.04万元,住房保障支出140.06万元

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出2068.59万元,其中:基本支出1916万元,项目支出152.59万元,具体支出预算如下:

(一)2050303技校教育1432.48万元,其中:基本支出预算1279.89万元,项目支出预算152.59万元。主要用于学校在编人员经费、后勤人员经费、聘用人员经费及技工学校日常运行等方面的支出

(二)2080502事业单位离退休124.87万元,全部为基本支出。主要用于学校事业单位退休人员非统筹方面的支出

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186.75万元,全部为基本支出。主要用于学校事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出93.38万元,全部为基本支出。主要用于学校事业单位职业年金缴费方面的支出。

(五)2101102事业单位医疗91.04万元,全部为基本支出。主要用于学校事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(六)2210201住房公积金140.06万元,全部为基本支出。主要用于学校事业单位住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出1916万元,其中:

(一)人员经费1828.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费87.28万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,2020年(上一年)预算0万元。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,2020年预算0万元

(二)公务接待费2021年预算0万元,2020年预算0万元。                                           

(三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,2020年预算0万元

1.公务用车购置费2021年预算0万元,2020年预算0万元

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元,2020年预算0万元

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算111.85万元,同比增加2.73万元,增长2.5%

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算111.85万元,占政府采购预算的100%,同比增加2.73万元,增长2.5%

(二)按政府采购资金来源划分

纳入财政专户管理的收入安排采购支出预算111.85万元

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出98.16万元,其中:通过纳入财政专户管理的收入安排购买服务支出预算98.16万元。

十二2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021本单位无机关运行经费支出安排。

(二国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆8辆,车辆为柳州市技工学校所有,按用途划分:下乡招生、培训等业务用车8辆。

200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

四部分:名词解释

一、财政拨款收入指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。